Где в 1с акт взаимозачета
The service you’ve requested couldn’t be identified
No matches have been found between requested website and protected IP address
If you are trying to visit this site, please try again later.
If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website
Protection and Acceleration by DDoS-Guard
Где в 1с акт взаимозачета
Дата публикации 25.10.2022
Использован релиз 3.0.122
В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения зачета взаимных требований используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):
- Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
- Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Зачет задолженности».
- В поле «Зачесть задолженность» выберите «Поставщику», если засчитывается задолженность перед поставщиком, или выберите «Покупателю», если проводится зачет задолженности покупателя.
- В поле «В счет задолженности»:
- если проводится зачет задолженности перед поставщиком, выберите один из двух вариантов – «Поставщика перед нашей организацией» или «Третьего лица перед нашей организацией»;
- если проводится зачет задолженности покупателя, выберите один из двух вариантов – «Нашей организации перед покупателем» или «Нашей организации перед третьим лицом».
- Если взаимозачет производится в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
- По кнопке «Заполнить» в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Если суммы требований не равны, то в колонке «Сумма расчетов» скорректируйте большую из сумм на одной из закладок.
- Кнопка «Провести». По кнопке посмотрите результат проведения документа (рис. 2).
- По кнопке «Акт взаимозачета» распечатайте акт.


Смотрите также
- Расчеты по договору (зачет)
- Взаимозачет
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Где в 1с акт взаимозачета
Действующим законодательством форма акта взаимозачета не предусмотрена. Это означает, что организации могут разрабатывать формы актов взаимозачета самостоятельно.
Акт взаимозачета применяется для оформления прекращения обязательства полностью или частично путем зачета встречного однородного требования, срок которого наступил, либо срок которого не указан или определен моментом востребования (ст. 410 ГК РФ).
Для зачета достаточно заявления одной стороны, т.е. направления другому юридическому лицу уведомления об осуществлении зачета взаимной задолженности по двум актам сверки.
Засчитываться могут обязательства, возникающие из двух различных по своей природе договоров, но обязательства должны быть однородны. Возможен зачет и недоговорных обязательств.
Обязательства должны быть встречными, поэтому кредитор одного обязательства является должником другого. Если размеры встречных требований неодинаковы, то большее по размеру прекращается только в соответствующей части, во всем остальном сохраняет свою силу.
Акт взаимозачета оформляется одной из сторон в двух экземплярах на основании договоров (контрактов).
Как правило, акт подписывается генеральным директором или иным лицом, имеющим полномочия на это.
Взаимозачет в 1С

Просмотры 8249

Комментарии 0

Поделились 0
Ссылка скопирована

Копировать ссылку



Вконтакте


Отправить на почту
—> —> Dapibus ac facilisis in —> Morbi leo risus —> Porta ac consectetur ac —> Vestibulum at eros —>
При ведении предпринимательской деятельности, очень часто, возникают ситуации с корректировкой долгов контрагентов, как дебиторской, так и кредиторской задолженности. В 1С это осуществляется во вкладке либо «Продажи», либо «Покупки» — Корректировка долга.
Данная функция в 1С позволяет списать долг, перенести задолженность, либо выполнить взаимозачет. Как правило, все эти операции предварительно согласовываются с вашим контрагентом, заключается договор, подписывается акт взаиморасчетов с окончательным сальдо.
Поговорим о «Взаимозачете». Используется при взаимном погашении задолженности одного либо двух контрагентами. В соответствии с Гражданским кодексом РК обязательство прекращается полностью, либо частично, зачетом встречного однородного требования, если это не противоречит законодательству РК.
В процессе деятельности, зачастую, бывают многосторонние взаимозачеты. Например, Компания А, покупает у вас товар, а компания Б, за него платит. Но обязательно должен быть составлен договор взаимозачета.
Флажок использовать вспомогательные счета, дает возможность указать счет, можно списывать кредиторскую, либо дебиторскую задолженность. Если флажок не установить, то проводки в итоге будут формироваться без вспомогательных счетов.
Взаимозачет можно проводить в любой валюте. Главное использовать правильные договора согласно валюте, то есть если договор в тенге, мы делаем взаимозачет в тенге, если договор в валюте, мы делаем взаимозачет в валюте.
Для примера создадим документ взаимозачета, и посмотрим, как его нужно заполнить. Переходим во вкладку «Покупки» — Корректировка долга.
Нажимаем кнопку «Создать».
Выбираем дату, далее вид операции «Проведение взаимозачета», дебитора, кредитора, валюту и договор. Далее нажимаем кнопку заполнить. У вас заполниться сумма кредиторской, либо дебиторской задолженности. Суммы взаимозачеты должны быть равны. В одном взаимозачете, может быть несколько договоров.
После проведения взаимозачет, сформируете акт сверки взаиморасчетов. Обратите внимание, взаимозачет будет отражен, как «Корректировка долга». Обязательно подпишите акт сверки у своего контрагента.
В бухгалтерском учете, практикуют перенос задолженности. Если контрагенты совпадают, то это считается «технической корректировкой». То есть мы переносим дебетовое, либо кредитовое сальдо, с одного договора, на другой. Также выполняем это документом «Корректировка долга». В видах операции выбираем перенос задолженности.
Нажимаем кнопку «Заполнить». У нас заполниться либо кредиторская, либо дебиторская задолженность, которую мы и переносим на необходимый договор.
Очень часто, по отдельным контрагентам, возникает кредиторская задолженность, которую контрагент погасить не в силах, например, в связи с банкротством. Тогда, это долговое обязательство висит в нашей оборотно-сальдовой ведомости годами. Как известно, списать долг, мы можем по истечении 5 лет. И воспользоваться мы можем именно «Корректировкой долга».
Аналогичным способом мы открываем этот документ. В видах операции мы выбираем «Списание задолженности».
При списании задолженности, указываем сумму, так как она подлежит списанию для целей налогового учета по КПН.
Для выяснения и контроля сальдо по дебиторам и кредиторам, вам придет на помощь «Анализ субконто». Переходим «Отчеты-Анализ субконто».
В настройках отчета, мы выбираем виды субконто, в частности контрагенты и договора. В отборе, вы можете выбрать счет, например 1210-3510, или 1710-3310.
Далее нажимаем кнопку «Сформировать». Вы увидите отчет, начального сальдо, движений и конечного сальдо по каждому контрагенту.
Вы всегда сможете открыть движения документов. Пере провести или изменить их. А также отследить с какого момента, у вас или у вашего контрагента возникло долговое обязательство.
Надеемся наша статья внесла ясность в понятие «Взаимозачет в 1С» и у вас не возникнет трудностей с корректировкой долгов контрагентов.
Автор: бухгалтер-консультант компании «ITSheff» Смирнова Е.А.