Отчет по проводкам в 1с как сформировать
Дата публикации 17.02.2020
Использован релиз 3.0.75
Для получения информации о ценах покупки товарно-материальных ценностей за период можно воспользоваться «Универсальным отчетом».
- Раздел: Отчеты – Универсальный отчет (рис. 1).
- Если в форме отчета для выбора доступно поле «Период», то установите период, за который нужно сформировать отчет. Если же поле «Период» скрыто, то сначала в самом левом верхнем поле выберите вид объекта «Документ», после этого будут доступны другие настройки отчета, включая период.
- В поле справа от поля, в котором выбран вид объекта «Документ», выберите вид документа «Поступление (акты, накладные)» (начните вводить первые буквы названия вида документа и затем выберите его из отсортированного списка), в следующем поле (крайнем справа) выберите «Товары» (рис. 1).
- По кнопке «Настройки» установите параметры формирования отчета:
- Проверьте что выбран вид отчета — «Расширенный» (самая нижняя строка слева).
- На закладке «Поля и сортировка» снимите флажки у тех полей, которые не нужны для отчета (например, «Количество мест», «Коэффициент»). Здесь же можно выбрать поля для сортировки и настроить сортировку по ним (рис. 2). Для этого выделите поле в левом окне и перетащите его в правое окно мышью или переместите по кнопке со стрелкой вправо, расположенной между левым и правым окном формы настройки, либо выберите поле непосредственно в правом окне по кнопке «Добавить».
- Чтобы в отчет выводилась информация по контрагентам, на закладке «Поля и сортировка» по кнопке «Добавить» откройте форму выбора поля, раскройте группу «Поступление (акт, накладная)» и выберите поле «Контрагент» (двойным щелчком мыши или по кнопке «Выбрать») (рис. 3). Поле добавится в конец списка полей в левом окне.
- Для отбора в отчете информации по определенным параметрам на закладке «Отборы» по кнопке «Добавить отбор» откройте форму «Выбор поля отчета»:
- Чтобы сформировать отчет по одной организации (по умолчанию, если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям, то формируется общий отчет по всем организациям в целом) раскройте группу «Поступление (акт, накладная)» и выберите поле «Организация» (двойным щелчком мыши или по кнопке «Выбрать»). В список отборов будет добавлена строка с отбором по организации, настройте отбор — в колонке «Условие» выберите «Равно», в колонке «Значение» выберите организацию, по которой будет формироваться отчет (рис. 4).
- Чтобы сформировать отчет только по определенному счету (10 или 41) выберите поле «Счет учета». В список отборов будет добавлена строка с отбором по счету учета ТМЦ. Настройте отбор — в колонке «Условие» выберите «Равно» и в поле «Значение» выберите счет (рис. 5).
- Кнопка «Закрыть и сформировать».
- Настройку отчета можно сохранить для дальнейшего использования. Для этого по кнопке «Выбрать другой вариант отчета или сохранить новый» выберите команду «Сохранить вариант отчета», укажите наименование отчета и вариант доступа к нему (только автору или указанным пользователям) (рис. 6). В дальнейшем для формирования отчета с сохраненными настройками выбирайте его по кнопке «Выбрать другой вариант отчета или сохранить новый».
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Отчет по проводкам в 1с как сформировать
Дата публикации 02.12.2022
Использован релиз 3.0.125
В «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) для анализа данных по номенклатуре в разрезе контрагентов используется отчет «Обороты между субконто» (рис. 1):
- Раздел: Отчеты – Обороты между субконто.
- Укажите период, за который формируется отчет.
- В поле «Вид субконто» выберите «Номенклатура».
- В поле «Вид кор. субконто» выберите «Контрагенты».
- По кнопке «Показать настройки» можно:
- на закладке «Отбор» настроить формирование отчета по конкретной номенклатуре (группе номенклатуры) или конкретному контрагенту;
- на закладке «Виды субконто» в правом окне «Виды кор. субконто» добавить субконто «Договоры» для формирования отчета по контрагентам и договорам;
- на закладке «Показатели» выбрать вид данных для вывода в отчет (бухгалтерского и (или) налогового учета) и дополнительные показатели для отчета (количество, валютную сумму).
- Кнопка «Сформировать».
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Иллюстрированный самоучитель по «1С:Бухгалтерия 7.7»
Отчет по проводкам представляет собой выборку из журнала проводок по некоторым заданным критериям.
Для формирования отчета выберите пункт «Отчет по проводкам» меню «Отчеты» главного меню программы. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.
Настройка вывода отчета по проводкам
В запросе настройки отчета надо указать, за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода.
Совет:
Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .
Включение проводок в отчет может быть ограничено фильтром. Фильтр задается в виде строки. В общем случае фильтр может содержать одну или несколько корреспонденции счетов и (или) символьных строк, разделяемых точкой с запятой «;».
Корреспонденции имеют вид:
- n проводки со счетом n;
- n, m проводки в дебет счета n с кредита счета m.
Здесь в качестве n и m может указываться звездочка («*»), она обозначает любой счет. Например, фильтр «*,51» означает, что в отчет будут включены все проводки с кредита счета 51 «Расчетные счета».
В отчет включаются все записи из журнала операций, удовлетворяющие следующим условиям:
- если в фильтре указаны корреспонденции счетов, то проводка должна соответствовать одной из этих корреспонденции;
- если в фильтре указаны строки символов, то в проводке должна содержаться хотя бы одна из этих строк – либо в графе «Содержание», либо в наименовании субконто дебета проводки, либо в наименовании субконто кредита проводки.
Примеры:
50 | все проводки по счету 50; |
50,* | все проводки в дебет 50 счета; |
*,51 | все проводки с кредита 51 счета; |
50.51 | все проводки в дебет 50 счета с кредита 51; |
51;52 | все проводки со счетом 51 или счетом 52; |
90.68.2 | все проводки в дебет 90 счета с кредита 68.2; |
«бумага» | все проводки, содержащие в описании или в наименовании субконто слово «бумага»; |
«бумага»;»картон» | все проводки, содержащие в описании или в наименовании субконто слово «бумага» или слово «картон»; |
*,10;»бумага» | все проводки по кредиту 10 счета, содержащие в описании или в наименовании субконто слово «бумага». |
В форме настройки параметров отчета предусмотрена возможность сохранения часто используемых фильтров и их последующего использования.
Для сохранения фильтра в списке следует нажать на кнопку «Запомнить».
Для использования ранее сохраненного фильтра его нужно выбрать в списке фильтров и нажать кнопку «Выбрать». При этом фильтр из списка копируется в поле «Фильтр».
Для удаления фильтра из списка следует его выделить и нажать на кнопку «Удалить».
Проводки в отчет могут быть отобраны по одной конкретной валюте. Для этого следует установить флажок «По валюте» и выбрать нужную валюту.
Проводки могут быть отобраны по конкретному номеру журнала, проставленного в проводках. Для этого следует ввести или выбрать номер журнала.
Просмотр отчета по проводкам
Для каждой включенной в отчет проводки приводятся дата, описание проводки, счета дебета и кредита проводки, сумма проводки и наименования субконто дебета и кредита проводки, если по счетам дебета или кредита проводки ведется аналитический учет. Для проводок, выраженных в валюте, в отчете указывается наименование валюты, сумма в валюте и курс валюты, по которому была сделана проводка. Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку проводок в журнале проводок.
Детализация показателей отчета
Когда указатель мыши выводится в виде креста с линзой (на строках отчета) при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При этом курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.
Стандартные бухгалтерские отчеты
На прошлом занятии мы с Вами закрывали период, проводили регламентные операции в части НДС. Закрытие периода завершает наш основной процесс по воду хозяйственных операций.
На данном занятии мы будем рассматривать результаты, которые мы создали в программе 1С Бухгалтерия 8. Рассмотрим стандартные бухгалтерские отчеты, с помощью которых можно получить информацию из программы и анализировать ее.
Оборотно-сальдовая ведомость
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» предназначен для формирования оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени.
Каждая строка отчета соответствует определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания.
Для каждого счета показаны суммы остатков на начало и на конец периода по дебету и кредиту и суммы оборотов за период.
Шахматная ведомость
Отчет предназначен для формирования шахматной ведомости по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени.
Каждая строка отчета соответствует дебетуемым счетам, каждый столбец — кредитуемым счетам. Счета упорядочены в порядке возрастания.
Для каждого счета в строке, показаны суммы оборотов за период в корреспонденции со счетом в колонке.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» предназначен для формирования оборотно-сальдовой ведомости по выбранному счету за определенный период времени.
По составу выводимой информации отчет напоминает фрагмент отчета Оборотно-сальдовая ведомость.
Отчет можно сформировать с детализацией по субсчетам или по объектам аналитического учета (субконто).
Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
В отчете можно вывести развернутое сальдо. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки и по счету в целом.
Анализ счета
Отчет «Анализ счета» предназначен для представления данных по оборотам между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период.
По содержанию выводимой информации отчет похож на отчет Обороты счета. Отличие заключается в форме представления информации.
Отчет можно сформировать с детализацией по субсчетам или по объектам аналитического учета (субконто).
Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
В отчете можно вывести развернутое сальдо. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки и по счету в целом.
Карточка счета
Отчет «Карточка счета» предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный счет.
По структуре отчет аналогичен отчету Карточка субконто.
Каждая строка отчета соответствует одной корреспонденции счетов. В отчете выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты.
Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
Анализ субконто
Отчет «Анализ субконто»предназначен для представления данных по выбранному виду субконто: начальное и конечное сальдо, обороты за период по счетам. Отчет можно сформировать не только по выбранному субконто или нескольким субконто, но и по значению субконто или реквизиту значения субконто.
Отчет формируется с детализацией по счетам. Настройки отчета позволяют задать дополнительную детализацию по субсчетам.
Данные можно вывести с разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
В отчете можно вывести развернутое сальдо. При этом развернутое сальдо рассчитывается для каждого уровня группировки.
В отчете можно установить следующие настройки:
- Показатели
- Группировка
- Отбор
- Сортировка
- Оформление
- Дополнительные данные
- Диаграмма
Обороты между субконто
Отчет «Обороты между субконто»предназначен для представления данных по оборотам между списком выбранных субконто и списком корреспондирующих субконто.
Отчет «Карточка субконто»предназначен для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду времени и в которых был использован выбранный вид субконто.
По структуре отчет аналогичен отчету Карточка счета.
Каждая строка отчета соответствует одной корреспонденции счетов. В отчете выводится итоговая информация: начальный остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые обороты.
Данные можно вывести с дополнительной разбивкой по периодам времени: месяц, год и т.д.
Отчет по проводкам
Отчет «Отчет по проводкам» предназначен для представления списка корреспонденций счетов, отобранных по заданным критериям.
Каждая строка отчета соответствует одной корреспонденции счетов.
Главная книга
Отчет «Главная книга»позволяет по каждому счету (субсчету) вывести информацию о сальдо начало и конец периода, оборотах счета с другими счетами (субсчетами) за выбранный период времени. Отчет формируется по данным бухгалтерского учета.
Построение отчета выполняется по кнопке Сформировать.
Формирование более компактного вида отчета со скрытым заголовком выполняется по кнопке Заголовок.
Параметры формирования отчета можно задать по кнопке Настройка:
- В поле Период можно задать период формирования отчета: месяц, год и т.д. Если в отчет нужно выводить данные по периодам, в которых не было движений по счетам бухгалтерского учета, то нужно установить флажок Все периоды.
- Для детализации данных по субсчетам или по субсчетам корр.счетов нужно установить флажок По субсчетам или По субсчетам корр.счетов.
- Для вывода развернутого сальдо нужно установить флажок Развернутое сальдо. Дополнительные параметры можно задать на закладке Развернутое сальдо, например, указать по субсчетам или по аналитике счетов должно выводится в отчет развернутое сальдо. По кнопке По умолчанию можно заполнить настройки, которые установлены в отчете по умолчанию, и при необходимости их скорректировать.
- При печати можно вывести данные каждого счета (субсчета) на отдельный лист. Для этого нужно установить флажок Разбивать по листам.
Экспресс-проверка ведения учета
Экспресс-проверка ведения учета в программе 1С Бухгалтерия 8 помогает в любой момент времени получить сводную или детальную информацию о состоянии данных информационной базы.
Экспресс-проверка представляет собой набор проверок, сгруппированных по разделам учета. Каждая проверка контролирует отсутствие ошибок в данных информационной базы. Контроль может заключаться в соответствии учетных данных тем или иным положениям законодательства или в соответствии данных внутренним алгоритмам, заложенным в программу.
В результате выполнения экспресс-проверки формируется отчет, в котором показывается общее число проведенных проверок и число проверок, в ходе выполнения которых были обнаружены ошибки. Отчет можно распечатать или сохранить в файл.
Результаты экспресс-проверки можно выводить с детализацией до раздела учета или до каждой проверки. В отчете могут быть показаны комментарии к каждой выполненной проверке:
- предмет контроля – что именно проверяет текущая проверка;
- результат проверки – были ли в ходе проверки обнаружены ошибки;
- возможные причины ошибок;
- рекомендации по устранению ошибок.
Состав выполняемых проверок можно ограничить (кнопка Показать/скрыть настройки). Для того чтобы проверка или раздел проверок не выполнялись, нужно снять флажок.
Отчет «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль»
Отчет предназначен для выявления возможных ошибок данных налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств.
Отчет содержит аналитический анализ состояния налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств, который проводится методом сопоставления данных бухгалтерского учета, налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств.
Отчет нужно формировать только после выполнения регламентных операций закрытия месяца.
Показатели отчета группируются по экономическому содержанию и представляются в виде графических схем (блок-схем). Связи между блоками отражаются стрелками. Стрелки иллюстрируют «переход» стоимости от одного объекта учета к другому. Стрелки исходят из блоков, символизирующих списываемые объекты (их стоимость уменьшается), и входят в блоки, символизирующие объекты, стоимость которых возрастает.
Связи между схемами обозначаются двумя способами:
- с помощью автоматических переходов от одной схемы к другой;
- на общей схеме.
Переход от одной схемы к другой производится по двойному щелчку мыши на блоке с интересующими показателями. Если расшифровка запрошенного показателя не предполагает переход на другую схему, то открывается отчет по проводкам, содержащий все учетные записи, по которым был сформирован этот показатель. Каждая учетная запись может быть детализирована по документам. Для этого необходимо установить флажок Развернуть по документам командной панели. Документ можно открыть непосредственно из отчета и при необходимости скорректировать.
Общая картина расположения схем и связи между схемами находятся в разделе «Структура налоговой базы». Структура налоговой базы доступна при открытии отчета и по кнопке с одноименным названием на командной панели любой схемы и таблицы расшифровки. С помощью структуры налоговой базы можно перейти к интересующему разделу учета.
На схеме «Производство» отражены производственные расходы по выпуску готовой продукции и услуг, оказанных сторонним заказчикам. Расходы, отнесенные на стоимость услуг, оказанных собственным производственным подразделениям, в отчете не отражаются.
На схеме «Стоимость активов» в блоке «Стоимость товаров, РБП, списанных на расходы и амортизация» отражается стоимость активов, списанных по причинам иным, чем реализация (списание на собственные нужды, списание на прочие расходы, возвраты поставщикам и т.д.).
На схеме «Расходы по обычным видам деятельности» в блоке «Стоимость товаров, РБП, списанных на расходы и амортизация» отражается стоимость активов, списанных на расходы по обычным видам деятельности.
На схеме «Расходы по обычным видам деятельности» и на схеме «Производство» допускается несовпадение данных блока «Прямые расходы» для многопередельных производств в том случае, если на некотором производственном этапе допущена переквалификация расходов из прямых в косвенные и наоборот. Тоже правило действует для блока «Косвенные расходы».
На схеме «Налог» анализ состояния налогового учета проводится методом сопоставления величины налога на прибыль по данным налогового учета (декларация по прибыли) и по данным бухгалтерского учета с учетом признания и списания постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств (отчет о прибылях и убытках). Если величина налога на прибыль по данным бухгалтерского учета совпадает с величиной налога на прибыль по данным налогового учета, то ведение налогового учета расценивается как правильное.
Блоки иллюстрирует стоимость активов, обязательств, доходов и расходов организации по данным:
- бухгалтерского учета (желтый фон),
- налогового учета (голубой фон),
- учета постоянных разниц в оценке активов и обязательств (розовый фон),
- учета временных разниц в оценке активов и обязательств (зеленый фон).
В случае если для показателей одного блока не выполняется правило «Оценка стоимости по данным бухгалтерского учета = Оценка стоимости по данным налогового учета + Постоянные и временные разницы«, то блок обводится рамкой красного цвета. Это сигнал наличия ошибок учета. Рекомендуется рассмотреть историю формирования показателей блока, выяснить причину невыполнения правила и устранить ее.
Отчет не предназначен для анализа данных о доходах и расходах, отнесенных к видам деятельности с особым порядком налогообложения. За исключением тех расходов, которые отнесены к деятельности с особым порядком налогообложения, в результате распределения по полученным доходам.
Отчет не предназначен для анализа доходов, не учитываемых при определении налоговой базы (ст. 251 НК РФ).
Отчет «Анализ состояния налогового учета по НДС»
Отчет предназначен для проверки в программе 1С Бухгалтерия 8 правильности заполнения книги покупок, книги продаж и декларации по НДС. В отчете показана сумма начислений и вычетов НДС по видам хозяйственных операций.
Отчет нужно формировать только после выполнения регламентных операций по НДС.
Отчет состоит из общей схемы налоговой базы и расшифровок отдельных блоков этой схемы.
Возврат к схеме отчета из расшифровок осуществляется по кнопке Структура налоговой базы.
В каждом блоке, отражающем начисление, либо вычет НДС содержится два показателя:
- сумма исчисленного НДС (желтый фон),
- сумма не исчисленного НДС (серый фон).
В случае если блок содержит записи с ошибками, то рядом с ним выводится восклицательный знак красного цвета.
Сумму каждого блока отчета можно расшифровать.
Отчет «Наличие счетов-фактур»
Отчет предназначен для контроля наличия счетов-фактур, полученных от поставщиков.
При формировании отчета можно задать следующие параметры:
- Наличие счета-фактуры — возможные значения:
- Есть — при построении отчета учитываются документы, по которым сформированы счета-фактуры,
- Нет — учитываются документы, по которым не были сформированы счета-фактуры,
- Не имеет значения — учитываются все документы, по которым могут быть сформированы счета-фактуры.
- В зависимости от значения параметра Отбор отчет формируется либо на основании документов, указанных в разделе Список документов, либо на основании всех документов, кроме указанных в разделе Список документов.
- Если список документов не заполнен, отчет формируется по всем документам с учетом остальных ограничений (организация, период и т.п.).
Результаты формирования отчета выводятся в разделе Результат:
- Документ-основание — выводится документ, на основании которого формируется счет-фактура.
- Счет-фактура — счет-фактура, сформированный на основании документа. Если реквизиты счета-фактуры указаны непосредственно в документе-основании, то выводится наименование документа-основания.
- Проведен — признак проведения счета-фактуры.
Отчет «Оценка риска налоговой проверки».
В форме расположены команды управления отчетом, поле «быстрых» пользовательских настроек и поле результата отчета.
При открытии в поле «быстрых» пользовательских настроек выводятся текущий перечень параметров (текущего варианта настроек), по которым возможен отбор данных для построения отчета. В список «быстрых» пользовательских настроек включаются только те параметры, которые определены для этого при конфигурировании, а также те, для которых в пользовательских настройках каждого такого параметра указан режим «Быстрый доступ«. Устанавливая или снимая флажки для параметров, а также изменяя условия сравнения и значения сравнения, можно оперативно получать различные срезы данных.
Для редактирования полного перечня текущих настроек выполните команду «Настройка«. В открывшейся форме выполняется формирование условий отбора для построения отчета. Список может содержать дополнительные параметры.
Для использования существующих настроек выполните команду «Все действия — Выбрать настройку«. В списке укажите нужную настройку и нажмите кнопку «Выбрать«.
Команда выбора присутствует только в том случае, если у отчета или у конфигурации установлено свойство «Хранилище пользовательских настроек отчетов«.Отчет может содержать несколько вариантов настроек отчета, определенных при конфигурировании. Для выбора нужного варианта используйте команду «Выбрать вариант«. В списке укажите нужный вариант и нажмите кнопку «Выбрать«. В списке будут представлены те настройки, которые ранее были сохранены командой «Все действия — Сохранить настройку«.
Если значения всех настроек параметров предполагается использовать для построения отчета в дальнейшем (возможно, если для пользователя установлено право «Сохранение данных пользователя«), то вариант этих настроек можно сохранить. Для этого выполните команду «Все действия — Сохранить вариант«. В открывшейся форме укажите имя варианта и нажмите кнопку «Сохранить«.
Если требуется изменить существующий вариант, выполните команду «Все действия — Изменить вариант«. В открывшейся форме выберите вариант и нажмите кнопку «Выбрать«. Внесите требуемые изменения и сохраните результат.
Если в поле «быстрых» пользовательских настроек вносились изменения и требуется вернуться к «стандартным» значениям (значения, которые сохранены для текущего варианта настроек), выполните команду «Все действия — Установить стандартные настройки«.
Для построения отчета нажмите кнопку «Сформировать«.
Результат выводится в поле табличного документа. В верхней части которого указываются применяемые для данного построения значения параметров отбора.
Результат отчета может быть сохранен в программе 1С Бухгалтерия 8, а также распечатан.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или аренды программы 1С:Бухгалтерия 8 в облаке обращайтесь по телефонам +7 499 490 58 85 или на e-mail: buh4u@1c.yar.ru