Оборотно сальдовая ведомость в 1с где находится
Дата публикации 28.07.2020
Использован релиз 3.0.79
Аналитический учет по счетам учета денежных средств по умолчанию:
- ведется в разрезе субконто «Банковские счета» — по счетам 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»;
- не ведется — по субсчетам счета 50 (за исключением счета 50.03 «Денежные документы») и по счету 57.01 «Переводы в пути».
Для подключения к этим счетам разреза аналитики «по статьям движения денежных средств» установите флажок «Статьи движения денег» в форме «Функциональность» на закладке «Банк и касса» (Раздел: «Главное» – «Функциональность»).
Сформируйте отчет (рис. 1, рис. 2).
- Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
- Выберите период, за который формируется отчет, и укажите счет «51», по которому формируется отчет.
- Кнопка «Показать настройки». На закладке «Группировка» установите флажок «Статьи движения денежных средств». Если такого поля нет, добавьте его по кнопке «Добавить».
- Кнопка «Сформировать».
Смотрите также
Подпишитесь на новости
Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:
- десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
- рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
- ваш e-mail не передается третьим лицам;
Оборотно сальдовая ведомость в 1с где находится
The service you’ve requested couldn’t be identified
No matches have been found between requested website and protected IP address
If you are trying to visit this site, please try again later.
If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website
Protection and Acceleration by DDoS-Guard
Как настроить оборотно-сальдовую ведомость в программе 1С: Бухгалтерия предприятия?
Все бухгалтера формируют оборотно–сальдовую ведомость, но не все знают ее возможности и пользуются доступными вариантами настроек. Рассмотрим настройки ОСВ на примере счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Все бухгалтера формируют оборотно–сальдовую ведомость, но не все знают ее возможности и пользуются доступными вариантами настроек. Рассмотрим настройки ОСВ на примере счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Сформировать ОСВ можно из раздела Отчеты – Стандартные отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость.
Рис.1 (нажмите для увеличения)
Сначала нужно задать период и выбрать организацию, если учет ведется по нескольким юридическим лицам.
Рис.2 (нажмите для увеличения)
Далее нажимаем по кнопке «Сформировать».
Рис.3 (нажмите для увеличения)
В начальном виде отчет выглядит так:
Рис.4 (нажмите для увеличения)
Давайте теперь сделаем различные настройки ОСВ и посмотрим, как это будет отражаться на отчете. По кнопке «Показать настройки» откроется окно с настройками.
Рис.5 (нажмите для увеличения)
Рис.6 (нажмите для увеличения)
На закладке Группировки добавим строку со счетом 60, установим галочку в поле «По субсчетам» и очистим поле «По субконто».
Рис.7 (нажмите для увеличения)
Снова нажимаем сформировать.
Рис.8 (нажмите для увеличения)
Видим, что в ОСВ развернулись обороты и сальдо только по счету 60.
Рис.9 (нажмите для увеличения)
Теперь в поле «По субконто» выберем Контрагенты
Рис.10 (нажмите для увеличения)
В ОСВ по 60 счету таким образом можем увидеть обороты и сальдо по конкретному поставщику.
Рис.11 (нажмите для увеличения)
Если возникнет необходимость развернуть ОСВ по всем субсчетам для всех счетов, то на закладке Группировка устанавливаем галочку в поле «По субсчетам».
Рис.12 (нажмите для увеличения)
Наша ОСВ приобрела такой вид:
Рис.13 (нажмите для увеличения)
Если в программе ведется учет по забалансовым счетам и есть необходимость видеть обороты и сальдо также по ним, то переходим к закладке Отбор и устанавливаем флажок «Выводить забалансовые счета» и нажимаем «Сформировать».
Рис.14 (нажмите для увеличения)
В выше приведенных примерах мы видели показатели бухгалтерского учета. А если есть необходимость проверить показатели налогового учета. Тогда переходим на следующую закладку «Показатели». Здесь можно настроить отображение БУ, НУ, ПР, ВР, а также вывод контроля и валютной суммы.
Рис.15 (нажмите для увеличения)
После выполненных настроек наша ОСВ приобретет следующий вид:
Рис.16 (нажмите для увеличения)
Продолжаем анализировать счет 60. Имеется остаток по кредиту в размере 143 415 руб. Но он нам не отвечает на вопрос: Мы должны клиентам или они нам в разрезе контрагентов и договоров? Поэтому воспользуемся настройкой, перейдя на следующую закладку «Развернутое сальдо». Кликаем по кнопке «Добавить», добавляем счет 60. Поля «По субсчетам» и «По субконто» оставляем пустыми.
Рис.17 (нажмите для увеличения)
Формируем ОСВ. Видим, что появились суммы задолженности и переплаты.
Рис.18 (нажмите для увеличения)
Начинающие бухгалтера не всегда помнят название счета, а также вид счета (активный, активно-пассивный). Для этого переходим на закладку «Дополнительные поля», поставим флажок «Выводить наименование счета», а также по кнопке «Добавить» выбираем поле Счет -> Вид.
Рис.19 (нажмите для увеличения)
Рис.20 (нажмите для увеличения)
И последний штрих в формировании оборотно-сальдовой ведомости – задать её оформление. Переключаемся на последнюю закладку, которая так и называется «Оформление».
Рис.21 (нажмите для увеличения)
По умолчанию проставлены флажки в полях «Выделять отрицательные» и «Уменьшенный автоотступ». По кнопке «Добавить» изменим Шрифт с 8 размера на 11. Вариант оформления изменим на «Яркий» и нажмем «Сформировать».
Рис.22 (нажмите для увеличения)
Получится вот такая яркая картинка с крупными буквами.
Рис.23 (нажмите для увеличения)
Теперь изменим вариант оформления на «Море».
Рис.24 (нажмите для увеличения)
Наконец, все сделанные нами настройки мы можем сохранить, чтобы всегда вернуться к ним в будущем. Для этого по кнопке «Показать настройки» найдём кнопку «Сохранить настройки»:
Рис.25 (нажмите для увеличения)
Кстати, сформированную ОСВ можно сохранить в электронный архив, который располагается внутри базы 1С. Это позволит, к примеру, в будущем вернуться к ОСВ за 2016 год без её формирования в программе. Это бывает полезно, если есть подозрения, что кто-то перепровёл документы из закрытых периодов и «поплыли» обороты. Для этого просто формируем нужную ОСВ и нажимаем кнопку «Регистр учета» -> «Сохранить»
Рис.26 (нажмите для увеличения)
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: варианты настройки в «1С:Бухгалтерии 8»
Для получения данных в любых необходимых разрезах выбранного счета в программе «1С:Бухгалтерия 8» предусмотрено большое количество вариантов настройки отчета (в том числе в разрезе реквизитов субконто). О том, как получить тот или иной отчет, рассказывают методисты фирмы «1С».
Содержание
Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (меню «Отчеты» — «Оборотно-сальдовая ведомость по счету») показывает начальные и конечные остатки, а так же обороты за период для выбранного счета. Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить остатки и обороты раздельно по объектам аналитического учета (субконто).
Для формирования «Оборотно-сальдовой ведомости по счету» достаточно в форме отчета указать организацию, период и выбрать счет бухгалтерского учета. После чего нажать кнопку «Сформировать» на командной панели формы отчета.
Для получения данных в любых необходимых разрезах выбранного счета в программе предусмотрено большое количество вариантов настройки отчета. С помощью кнопки «Настройка. » командной панели формы отчета в специальном диалоговом окне можно задавать различные условия детализации и отбора. Причем, настройка отбора и детализации возможна не только по субконто, но и по реквизитам субконто.
Рассмотрим несколько вариантов настройки отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Для примера используем счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», организацию ООО «Белая акация», период 01.04.2006-30.04.2006.
Данные по контрагенту с детализацией по документам расчетов
Для того, чтобы получить данные только по контрагенту «МГТС» с детализацией по документам расчетов на закладке «Отбор» установим флажок в строке с элементом Контрагенты, выберем Тип сравнения — Равно, Значение — МГТС (выберем из справочника «Контрагенты»). На закладке «Детализация» из 3 субконто, по которым ведется аналитический учет на счете 60.01 — «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентом» — оставим в списке только «Котрагенты» и «Документы расчетов с контрагентом». Субконто «Договоры» удалим из списка нажатием на кнопку в окне настройки. После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки. В результате таких настроек сформируется оборотно-сальдовая ведомость (см. рис. 1).
Расчеты между контрагентами с детализацией по договорам
Допустим необходимо получить данные по расчетам с контрагентами «МГТС» и «Инвентарь база ООО» с детализацией по договорам.
Для этого на закладке «Отбор» установим флажок в строке с элементом Контрагенты, выберем Тип сравнения — В списке, Значение — МГТС, Инвентарь база ООО (при нажатии на кнопку выбора откроется окно, в котором можно указать список контрагентов, выбрав их из справочника «Контрагенты») (см. рис. 2).
На закладке «Детализация» укажем субконто «Контрагенты» и «Договоры». После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки. В результате получим оборотно-сальдовую ведомость в разрезе выбранных нами контрагентов (см. рис. 3).
Расчеты со всеми поставщиками с детализацией
Необходимо получить данные по расчетам со всеми поставщиками с детализацией только по контрагенту и виду контрагента (юридическое или физическое лицо).
Для этого на закладке «Отбор» снимем все флажки. На закладке «Детализация» в первой строке списка укажем субконто «Контрагенты», во второй строке выберем вид контрагента (реквизит субконто «Контрагенты») — «Юр./физ.лицо» (см. рис. 4). После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки. В результате настройки сформируется соответствующая оборотно-сальдовая ведомость (см. рис. 5).
Настройка по элементу названия поставщика
Если необходимо получить данные по расчетам с поставщиками, наименование которых начинается, например, с выражения «мос» с детализацией по всем субконто счета 60.01, то на закладке «Отбор» в верхней строке установим флажок, выберем Поле — Контрагенты. Наименование (реквизит субконто «Контрагенты»), Тип сравнения — Содержит, Значение — мос% (знак «%» означает, что после выражения «мос» может быть произвольное количество символов). На закладке «Детализация» укажем в списке все 3 субконто счета 60.01 — «Контрагенты», «Договоры» и «Документы расчетов с контрагентом». После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки, после чего сформируется оборотно-сальдовая ведомость.
От редакции: О возможностях настройки отчетов в «1С:Бухгалтерии 7.7» читайте здесь.